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发表时间:2019-01-30
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半导体被誉为世界上第4大重要发明,在《大西洋月刊》评出的轮子问世以来的50项大发明中,排名上仅次于印刷机、电力、盘尼西林,是虚拟世界的物理基础。
材料则是半导体的基础,至关重要,且细分领域多,产业规模庞大。
1月下旬,进入了年度业绩预告披露高峰期,半导体材料上市企业纷纷发布2018年年度业绩预告。
新材料在线®本次盘点7家国内从事半导体材料业务企业的2018年业绩预告,以供大家了解国内半导体材料行业近况。
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以下以业绩预告发布时间为倒序,排名不分先后。
南大光电:净利润预增50.71%-62.53%
1月28日,南大光电发布《2018年业绩预告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,100万元–5,500万元,比上年度增加约50.71%-62.53%。
业绩变动原因有:
1、加强市场拓展。围绕客户需求,实施客户服务计划,从产品延伸到综合服务,通过产品和服务的“双轨驱动”,实现了MO源业务收入较上年同期稳定增长,特气业务快速增长;
2、实施精益生产。大力推进技术和工艺改造,既充分发挥既有生产装备潜力,形成规模经济,又通过提高材料转换率、良品率和智能化,提升产品品质,促进产品成本不断下降,销售毛利同比上年有较大提升;
3、加快新业务发展。公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司生产的特气产品已在LED行业取得主要的市场份额,并实现了在IC行业的快速替代进口,得到了广大客户的高度认可,已成为公司新的利润增长点。
有研新材:净利润预增67.58%-108.91%
1月25日,有研新材发布《2018年年度业绩预增公告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润在7300万元到9100万元之间,较上年同期将增加约67.58%到108.91%。
业绩预增的主要原因是本期主营业务收入增长,经营风险控制及投资收益增加等。
岱勒新材:净利润预降69.46%-67.67%
1月25日,岱勒新材发布《2018年度业绩预告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润3400万元-3600万元,比上年同期下降69.46%-67.67%。
公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。业绩变动原因有:
1.因下游光伏”531”新政颁布的影响,从2018年二季度开始公司金刚线销量、价格较上年同期呈现较大程度的下滑,从而使公司年度经营业绩大幅下降。
2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,目前尚未全部达产且处于投产初期成本费用相对偏高,从而形成一定亏损,对公司年度业绩造成一定负面影响。
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上海新阳:净利润预降93.09%-87.57 %
1月23日,上海新阳发布《2018年度业绩预告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润500万元–900万元,比上年同期下降93.09%—87.57%。
业绩变动原因有:
1.报告期内净利润较去年同比下降。主要原因如下:
1)公司报告期营业收入稳步增长,但受到原材料价格上涨和市场竞争导致售价下降的影响,销售毛利率下降,尤其是涂料业务毛利率下降明显。江苏考普乐公司盈利能力大幅度下降,公司经营层与考普乐管理层通过对后续经营状况的判断,并据此进行了商誉减值测试,依据减值测试结果对2013年资产重组时形成的商誉计提减值准备5958.27万元,对公司报告期利润产生重大影响。
2)公司报告期因人力成本上升、研发投入以及环保投入增加等因素对公司报告期利润产生影响。
2.报告期内预计非经常性损益对净利润的影响额约为400万元,主要是年初处置固定资产(房产)收益、项目补助和其他补贴收入轧抵营业外支出所致。
扬杰科技:净利润预降30%-0%
1月23日,扬杰科技发布《2018年度业绩预告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润18,658.98万元–26,655.69万元,比上年同期增长-30%-0%。
业绩变动原因有:
1、报告期内,公司整体业务规模实现了持续、稳健增长,营业收入较上年同期增加25%-30%,主要原因如下:
(1)全资子公司MCC加大了海外市场布局,进一步扩建了欧洲销售网络,扩充了国际销售、技术团队力量,深耕市场效果日益凸显;
(2)受家电、工控、网通安防等行业国产化率提升趋势的影响,公司上述业务板块的收入增幅较大;
(3)公司聚焦各行业标杆客户,与重点客户的合作得到了进一步深化和推进;
(4)控股子公司成都青洋电子材料有限公司纳入公司合并报表范围,对公司的整体经营业绩产生了积极的影响;
2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0%-30%,主要原因如下:
(1)公司投资的部分理财产品到期未及时偿付本金,基于谨慎性原则,公司已依据企业会计准则及理财实际情况,对东融汇稳惠1号基金、岩利稳金2号私募基金、兴业观云109号私募证券投资基金三项理财产品计提了减值损失约8,500万元;
(2)受中美贸易摩擦影响,部分产线的产能利用率未达到正常水平,同时原材料价格呈增长态势,产品销售结构有所调整,整体毛利率略微下降;
(3)公司加大研发投入、增加海外营销布点,相关费用同比上升;
(4)控股子公司宜兴杰芯半导体有限公司(MOS与IGBT项目)尚未实现盈利,对公司的净利润产生了一定的影响。
3、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额为-2500万元-0万元,主要为公司取得政府补助、理财投资收益及对部分理财产品计提了减值损失。
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菲利华:净利润预增20%-50%
1月21日,菲利华发布《2018年度业绩预告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,613.13万元至18,266.42万元,比上年同期增长20%至50%。
业绩变动原因为报告期内,受军工、半导体行业市场增长拉动,公司相关领域营业收入较同期继续增长。
隆基股份:净利润预降25.36%-22.55%
1月17日,隆基股份发布《2018年度业绩预告》,表示预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,同比减少25.36%到22.55%。
业绩下降的主要原因为:
(一)主营业务影响
2018年以来,随着国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。但与此同时,光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长,海外多个国家光伏发电成本已低于常规能源,全球光伏发电应用地区正在不断扩大。
面对上述行业变化和挑战,公司凭借着技术进步、产品结构调整和升级,主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,单晶市场占有率快速提升,生产成本持续降低,但由于报告期内主要产品价格下降幅度较大,毛利率同比下降。此外,受存货跌价准备计提的影响,公司净利润出现同比下滑。
(二)非经营性损益的影响
本期影响损益的政府补助约17,093.42万元,较去年同期增加7,099.38万元。
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